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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002607
Nro. de Timbrado
13876017
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. de Orden de Pago
2019
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.011.360
IVA
₲ 2.800.000

Retención DNCP
₲ 108.640
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 840.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-182692
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357442
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa del Programa
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.