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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013749
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 1.787.450
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.732.201
IVA
₲ 162.495

Retención DNCP
₲ 6.500
Retención IVA
₲ 48.749
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191412
Monto Contrato
₲ 1.787.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.787.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.732.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378464
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira