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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000358
Nro. de Timbrado
14374244
Monto de la Factura
₲ 4.984.827
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.695.344
IVA
₲ 453.166
Retención DNCP
₲ 17.583
Retención IVA
₲ 135.950
Retención Renta
₲ 135.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194525
Monto Contrato
₲ 81.831.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.142.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.078.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376226
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu