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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000621
Nro. de Timbrado
14978571
Monto de la Factura
₲ 6.036.976
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.392
IVA
₲ 548.816

Retención DNCP
₲ 21.294
Retención IVA
₲ 164.645
Retención Renta
₲ 164.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194525
Monto Contrato
₲ 81.831.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.142.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.078.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376226
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu