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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012741
Nro. de Timbrado
15231356
Monto de la Factura
₲ 6.500.066
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.588
IVA
₲ 590.915

Retención DNCP
₲ 22.928
Retención IVA
₲ 177.275
Retención Renta
₲ 177.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193112
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.289.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.237.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376870
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central