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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005466-66
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14115083
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.380.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            292
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-07-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-08-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-08-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.885.961
        
                                    IVA
                            
            ₲ 228.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.559
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 228.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VIT S.A.
        
                                    RUC
                            
            80080099-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-20-192815
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 82.662.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 82.426.065
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 77.976.359
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            385559
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PROVISION DE FIRMAS DIGITALES-PLURIANUAL-CONTRATO ABIERTO- AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu
        