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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010584
Nro. de Timbrado
15123951
Monto de la Factura
₲ 3.372.930
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.177.053
IVA
₲ 306.630

Retención DNCP
₲ 11.899
Retención IVA
₲ 91.989
Retención Renta
₲ 91.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-186937
Monto Contrato
₲ 145.817.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.817.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.349.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373000
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CONCEPCION - AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción