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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052153
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 1.427.000
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.893
IVA
₲ 129.727

Retención DNCP
₲ 5.189
Retención IVA
₲ 38.918
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190466
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.845.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376368
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí