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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056605
Nro. de Timbrado
14736249
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
20-05-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
IVA
₲ 49.091
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190466
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.845.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376368
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí