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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008352/8569/7860
Nro. de Timbrado
14397960
Monto de la Factura
₲ 18.276.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.214.663
IVA
₲ 1.661.455
Retención DNCP
₲ 64.464
Retención IVA
₲ 498.437
Retención Renta
₲ 498.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196902
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.856.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.354.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central