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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000026
Nro. de Timbrado
13873331
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
24-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.673
IVA
₲ 212.727

Retención DNCP
₲ 8.509
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189814
Monto Contrato
₲ 63.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.671.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.037.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376694
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel con Criterios de Sustentabilidad, Productos de Papelería e Impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu