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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0007967
Nro. de Timbrado
14330932
Monto de la Factura
₲ 1.186.500
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.826
IVA
₲ 107.864
Retención DNCP
₲ 4.315
Retención IVA
₲ 32.359
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191343
Monto Contrato
₲ 62.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.712.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.277.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376380
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu