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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0008204
Nro. de Timbrado
14330932
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.193.133
IVA
₲ 308.182

Retención DNCP
₲ 11.957
Retención IVA
₲ 92.455
Retención Renta
₲ 92.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191343
Monto Contrato
₲ 62.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.712.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.277.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376380
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu