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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-009-0000011
Nro. de Timbrado
15259066
Monto de la Factura
₲ 1.356.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.087
IVA
₲ 123.273

Retención DNCP
₲ 4.931
Retención IVA
₲ 36.982
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191343
Monto Contrato
₲ 62.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.712.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.277.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376380
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu