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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001384
Nro. de Timbrado
14394056
Monto de la Factura
₲ 9.640.898
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.081.024
IVA
₲ 876.445

Retención DNCP
₲ 34.006
Retención IVA
₲ 262.934
Retención Renta
₲ 262.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190627
Monto Contrato
₲ 36.100.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.100.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.543.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONJUNTO DE ASCENSORES DEL (DENOMINADO) BLOQUE C
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira