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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013179
Nro. de Timbrado
15266446
Monto de la Factura
₲ 1.635.000
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.464
IVA
₲ 148.636

Retención DNCP
₲ 5.945
Retención IVA
₲ 44.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195278
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.578.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377171
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro