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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011241
Nro. de Timbrado
14383990
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.545
IVA
₲ 195.455

Retención DNCP
₲ 7.818
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195278
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.578.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377171
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro