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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012960
Nro. de Timbrado
15016041
Monto de la Factura
₲ 1.313.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.416
IVA
₲ 119.364

Retención DNCP
₲ 4.775
Retención IVA
₲ 35.809
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195278
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.578.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377171
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro