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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001431
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 29.818.600
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.086.952
IVA
₲ 2.710.782

Retención DNCP
₲ 105.178
Retención IVA
₲ 813.235
Retención Renta
₲ 813.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192033
Monto Contrato
₲ 29.818.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.818.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.086.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu