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Datos del Pago

Nro. de Factura
012-001-0024799
Nro. de Timbrado
15715989
Monto de la Factura
₲ 3.145.334
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.962.676
IVA
₲ 285.939

Retención DNCP
₲ 11.094
Retención IVA
₲ 85.782
Retención Renta
₲ 85.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
613
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189948
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.162.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.119.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382657
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2020 "Servicio de mantenimiento y/o reparación menor de vehículos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana