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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0003336/37/40/44/48/50
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.924.460
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            142
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-07-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.830.127
        
                                    IVA
                            
            ₲ 174.951
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.858
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 52.485
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 34.990
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE LUIS CARRILLO
        
                                    RUC
                            
            2237441-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            027, 035, 036, 037, 038 y 039
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28007-13-72215
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.924.460
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.679.369
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.585.036
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255169
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición Utiles de Oficina
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        