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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000967
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273

Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIELA KARINA BOGADO
RUC
2018929-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80126
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256771
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Catering
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas