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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-51276
Nro. de Timbrado
14262742
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
115893
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.454.545
IVA
₲ 4.545.455

Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
CD N° 25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-193074
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.630.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.454.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal