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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-799
Nro. de Timbrado
13816906
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
116352
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.454.545
IVA
₲ 2.045.455

Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
CD N° 28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-195878
Monto Contrato
₲ 88.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.002.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.923.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal