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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006050
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13966823
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 48.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            113055
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-07-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-08-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 43.636
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 169
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
        
                                    RUC
                            
            2880611-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            CD Nº 03/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23016-20-188078
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 99.322.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 92.688.120
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 91.210.980
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374456
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Sellos - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        