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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-1022
Nro. de Timbrado
14517667
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. de Orden de Pago
92773
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.853
IVA
₲ 559.091

Retención DNCP
₲ 21.693
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 167.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-197823
Monto Contrato
₲ 147.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.216.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.935.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal