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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002405
Monto de la Factura
₲ 8.772.114
Nro. de Orden de Pago
66115
Fecha de Orden de Pago
16-03-2023
Fecha Emisión Cheque
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.254.957
IVA
₲ 797.465

Retención DNCP
₲ 30.942
Retención IVA
₲ 239.240
Retención Renta
₲ 239.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
105/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-208984
Monto Contrato
₲ 175.442.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.287.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.099.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398851
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON Y CASETA OPERATIVA DE MANDO PARA LOS FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL LAGO DE LA REPUBLICA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap