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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002288
Monto de la Factura
₲ 6.540.253
Nro. de Orden de Pago
64113
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.154.675
IVA
₲ 594.568

Retención DNCP
₲ 23.069
Retención IVA
₲ 178.370
Retención Renta
₲ 178.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
105/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-208984
Monto Contrato
₲ 175.442.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.287.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.099.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398851
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON Y CASETA OPERATIVA DE MANDO PARA LOS FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL LAGO DE LA REPUBLICA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap