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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
18247
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
₲ 240.000

Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87194
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.617.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268122
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTLACIONES TELEFONICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica