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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112440
Monto de la Factura
₲ 1.447.400
Nro. de Orden de Pago
2658
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.242
IVA
₲ 131.582
Retención DNCP
₲ 5.158
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
536 al 546
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86472
Monto Contrato
₲ 57.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.694.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.370.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268507
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Ferretería
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica