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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 397.400
Nro. de Orden de Pago
8661
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.984
IVA
₲ 36.127
Retención DNCP
₲ 1.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
026/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92186
Monto Contrato
₲ 397.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268578
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Art. De Ferretería
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud