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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 2.392.000
Nro. de Orden de Pago
18478
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.748
IVA
₲ 217.455

Retención DNCP
₲ 8.524
Retención IVA
₲ 65.237
Retención Renta
₲ 43.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87139
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.661.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268128
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica