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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 3.282.000
Nro. de Orden de Pago
8587
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.121.122
IVA
₲ 298.364

Retención DNCP
₲ 11.696
Retención IVA
₲ 89.509
Retención Renta
₲ 59.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91754
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.392.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268534
Nombre de la Licitación
04 - Servicio de Mantenimiento de Equipos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud