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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. de Orden de Pago
18529
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.552
IVA
₲ 190.000
Retención DNCP
₲ 7.448
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 38.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87002
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.736.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOCAL Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica