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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 4.217.000
Nro. de Orden de Pago
43057
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.010.290
IVA
₲ 383.364

Retención DNCP
₲ 15.028
Retención IVA
₲ 115.009
Retención Renta
₲ 76.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87789
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.618.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268773
Nombre de la Licitación
Servicio de sistemas de comunicacion por radio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado