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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000102
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.044.755
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8589
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-09-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-09-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.699.434
        
                                    IVA
                            
            ₲ 640.432
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.105
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 192.130
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 128.086
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
        
                                    RUC
                            
            2171268-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            025/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-14-92200
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.372.531
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.393.055
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.724.403
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            268578
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            13 - Adquisición de Art. De Ferretería
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias de la Salud
        