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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 9.999.850
Nro. de Orden de Pago
2447
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.676
IVA
₲ 909.077

Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.723
Retención Renta
₲ 181.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85677
Monto Contrato
₲ 76.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.094.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268491
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas