Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002590, 2587
Monto de la Factura
₲ 22.999.700
Nro. de Orden de Pago
43785
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.296
IVA
₲ 2.090.882

Retención DNCP
₲ 81.963
Retención IVA
₲ 627.264
Retención Renta
₲ 418.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86088
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.038.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.903.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268775
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado