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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001640
Monto de la Factura
₲ 9.960.000
Nro. de Orden de Pago
964
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.471.778
IVA
₲ 905.455

Retención DNCP
₲ 35.494
Retención IVA
₲ 271.637
Retención Renta
₲ 181.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
2620/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116825
Monto Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.471.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301341
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivo para Control
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura