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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003523
Nro. de Timbrado
11686719
Monto de la Factura
₲ 1.911.250
Nro. de Orden de Pago
4526
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.817.564
IVA
₲ 173.750

Retención DNCP
₲ 6.811
Retención IVA
₲ 52.125
Retención Renta
₲ 34.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116618
Monto Contrato
₲ 33.367.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.750.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.429.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298688
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina - Segundo llamado.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica