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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000347
Nro. de Timbrado
11752907
Monto de la Factura
₲ 4.340.260
Nro. de Orden de Pago
4147
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.127.508
IVA
₲ 394.569

Retención DNCP
₲ 15.467
Retención IVA
₲ 118.371
Retención Renta
₲ 78.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115934
Monto Contrato
₲ 9.438.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.375.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.060.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298688
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina - Segundo llamado.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica