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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 4.784.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.549.497
IVA
₲ 434.909

Retención DNCP
₲ 17.049
Retención IVA
₲ 130.472
Retención Renta
₲ 86.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
049/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106907
Monto Contrato
₲ 36.060.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.060.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.292.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias