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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000827/8
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
IVA
₲ 212.727

Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112068
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas