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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-278
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
8143
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.927
IVA
₲ 101.818

Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106133
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.842.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.380.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria