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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 3.773.000
Nro. de Orden de Pago
8349
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.588.054
IVA
₲ 343.000
Retención DNCP
₲ 13.446
Retención IVA
₲ 102.900
Retención Renta
₲ 68.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106133
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.842.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.380.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria