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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000313
Monto de la Factura
₲ 2.249.500
Nro. de Orden de Pago
8219
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.234
IVA
₲ 204.500

Retención DNCP
₲ 8.016
Retención IVA
₲ 61.350
Retención Renta
₲ 40.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106866
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.286.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289649
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria