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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003304/05
Nro. de Timbrado
11370908
Monto de la Factura
₲ 65.766.304
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.542.560
IVA
₲ 1.793.626

Retención DNCP
₲ 234.367
Retención IVA
₲ 1.793.626
Retención Renta
₲ 1.195.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104489
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas