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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012375
Nro. de Timbrado
11329396
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.490.800
IVA
₲ 907.272

Retención DNCP
₲ 35.565
Retención IVA
₲ 272.181
Retención Renta
₲ 181.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
1045
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117682
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300777
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil