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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009964
Nro. de Timbrado
11167571
Monto de la Factura
₲ 5.039.035
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.884.248
IVA
₲ 124.070

Retención DNCP
₲ 19.267
Retención IVA
₲ 37.221
Retención Renta
₲ 98.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107662
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.817.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.443.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291700
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias