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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008797
Nro. de Timbrado
11464344
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.800
IVA
₲ 27.273

Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108086
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.657.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.560.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289973
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos narca MITSUBISHI del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado